Выплата дохода ФЛП — плательщику НДС: в Приложении 4ДФ показываем сумму с НДС
❓ Предприятие приобрело товары или услуги у ФЛП — плательщика НДС. При заполнении Приложения 4ДФ к Налоговому расчету возникает типичная ситуация: какую сумму показывать — с НДС или без?